两江金融公司开展重大经营管理决策情况专项审计工作
发布时间:2019-04-22
为全面贯彻落实“三重一大”决策制度,强化制度执行、确保政令畅通,两江金融公司近日启动了公司及各子公司重大经营管理决策情况专项审计工作。
本次专项审计的重点包括审查公司及各子公司股东会、党委会、董事会、总经理办公会、风控会、贷审会等重大经营管理决策程序、决策内容的合法合规性和决策事项落实情况,梳理在重大决策、项目执行和经营管理中存在的问题,促进规范决策行为,防范决策风险,督促落实决策执行,提高责任意识和效能意识。
本次专项审计工作预计于5月底前完成。